Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry 2019

faktúry 2019.pdf(386.4 kB)faktúry 2019.pdf

Faktúry 2018

faktúry 2018.pdf(507.5 kB)faktúry 2018.pdf

Faktúry 2017

faktúry 2017.pdf(685.8 kB)faktúry 2017.pdf

Faktúry 2016

faktúry 2016.pdf(665 kB)faktúry 2016.pdf

Faktúry 2015

faktúry 2015.pdf(506.3 kB)faktúry 2015.pdf

Faktúry 2014

faktúry 2014.pdf(454.2 kB)faktúry 2014.pdf
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 244
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
62013Jozef Marko STAVEB KO, DubovanyPoplatky ČOV21.3.2013 242,52 €PP
0113101752Nowaco Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad VáhomTovar pre Školskú jedáleň10.3.201331,91 €PP
0130400062HISPA SK, s.r.o., BratislavaTovar pre Školskú jedáleň10.3.201364,08 €PP
3100201DEMIFOOD, s.r.o., Nové mesto nad VáhomTovar pre Školskú jedáleň10.3.201354,44 €PP
51102Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň10.3.2013 346,91 €PP
0113108375Nowaco Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad VáhomTovar pre Školskú jedáleň10.3.201367,54 €PP
122013Lukáčik, LeopoldovTovar pre Školskú jedáleň10.3.2013 108,09 €PP
051103Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň10.3.2013 175,76 €PP
0130400776HISPA SK, s.r.o., BratislavaTovar pre Školskú jedáleň10.3.201344,63 €PP
012013Lukáčik, LeopoldovTovar pre Školskú jedáleň11.3.2013 103,88 €PP
3101043DEMIFOOD, s.r.o., Nové mesto nad VáhomTovar pre Školskú jedáleň10.3.201335,86 €PP
51212Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň10.3.201311,55 €PP
51105Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň10.3.2013 276,33 €PP
0130401209HISPA SK, s.r.o., BratislavaTovar pre Školskú jedáleň10.3.201321,00 €PP
2748948329Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby5.4.201320,98 €PP
Položky 61-75 z 244
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 240
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7111004063ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie17.1.2012 464,60 €PP
7230380217ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie17.1.2012 895,50 €PP
0079884474Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby5.1.201277,02 €PP
1120126039SWAN, a.s. BratislavaInternet14.1.201239,83 €PP
3110022591S-EPI, s.r.o. ŽilinaVerejná správa SR, EPI - ročný prístup5.1.201260,35 €PP
2012005Jozef MartinkovičOprava kotla Protherm Žlkovce 2803.1.201249,55 €PP
3129111052Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu10.1.20122 221,64 €PP
2012/1/005Katarína Macová - MULTICHANNEL, KrakovanyPrevádzkovanie tv káblového rozvodu za 01/20125.1.2012 317,52 €PP
0320111002Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. KostolnéZber, preprava a zneškodnenie odpadu10.1.2012 304,33 €PP
2734047052Slovak Telekom, a.s. BratislavaHlasové služby pevná linka10.1.201244,18 €PP
07344085157Slovak Telekom, a.s. BratislavaHlasové služby pevná linka12.1.201220,98 €PP
2139821228Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby6.2.201264,12 €PP
2139821731Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby6.2.201233,95 €PP
3129111132Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu4.2.2012 111,60 €PP
211616018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, PiešťanyVodné15.1.201271,81 €PP
Položky 1-15 z 240
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 91
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
00506/2011JOZEF SMRHOLA-OLYMPNákup16.5.2011 804,19 €PP
72/11SOMO - Peťovský JozefKontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, dodávka požiarnych hadíc24.5.2011 399,60 €PP
0320110296Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zneškodnenie odpadu10.5.2011 381,98 €PP
2011/1/028Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie KTR10.5.2011 317,52 €PP
4467000062RWE Gas SlovenskoZemný plyn15.5.2011 232,00 €PP
2725983493Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby10.5.201142,54 €PP
7726024332Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby8.5.201123,35 €PP
201111VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc10.5.20115 481,06 €PP
20110402Ing. Ľubomír Valo -VALOPráce v objekte ČOV10.5.2011 540,00 €PP
20110403Ing. Ľubomír Valo -VALOÚprava terénu10.5.20112 200,50 €PP
20110404Ing. Ľubomír Valo -VALOOprava chodníka10.5.20111 065,80 €PP
2011011Bzdil Pavol, Križovany nad DudváhomZemné práce3.5.2011 557,35 €PP
201104318WEBY GROUP, s.r.o.Internetová stránka3.5.201122,50 €PP
3129110263Marius Pedersen, a.s.Zneškodnenie odpadu18.4.201186,40 €PP
2011110220Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.Preddavok za licenciu do Nár. inf. portálu15.4.2011 120,00 €PP
Položky 1-15 z 91

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka